|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, lyžiarsky klub |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Ľuboš Kapusta |
predseda TJ, predseda lyžiarskeho klubu |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
8376848856
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
122125
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2025
|
35,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
14425
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
2500109960
|
Kancelársky materiál
|
286,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
20250026
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Faktúra |
20250025
|
Strava pre zamestnancov
|
539,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Miroslava Ivanková |
Miroslava Ivanková |
Miroslava Ivanková |
vedúca družstva |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
INT2509603
|
Učebnice a pracovné zošity
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.10.2025 |
|
Objednávka |
37/2025
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
202509029
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.09.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
vedúci družstva |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
202512655
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
2025119
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
2025119
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.09.2025 |
|
Objednávka |
36/2025
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
Objednávka |
35/2025
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, stolnotenisový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Peter Bernát |
predseda TJ, predseda stolnotenisového oddielu |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
1531915437
|
Služby mobilnej siete
|
4,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.09.2025 |